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內(nèi)部審核控制程序

  
評(píng)論: 更新日期:2011年03月28日

??? 4.4.2 現(xiàn)場(chǎng)檢查

??? 審核員根據(jù)審核計(jì)劃和檢查表所列的檢查項(xiàng)目,通過現(xiàn)場(chǎng)檢查(問詢、查閱文件和記錄等),收集管理體系運(yùn)行的客觀證據(jù),并做好審核記錄。

??? 4.4.3 審核結(jié)果整理

??? 現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后,審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議,研究分析審核情況,匯總審核結(jié)果,確定不符合項(xiàng),填寫審核(檢查)報(bào)告,提出管理體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)意見。

??? 4.4.4 末次會(huì)議

??? 由審核組長(zhǎng)主持召開,審核組全體人員和被審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加,宣讀不符合報(bào)告,通報(bào)審核結(jié)果。

??? 4.5 內(nèi)部審核報(bào)告

??? 審核組長(zhǎng)根據(jù)審核情況,編制審核報(bào)告并報(bào)處長(zhǎng)批準(zhǔn)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:

??? 1) 審核過程概述;

??? 2) 審核的結(jié)論性意見;

??? 3) 采取糾正措施的建議。

??? 4.6 糾正措施及跟蹤驗(yàn)證

??? 責(zé)任部門在接到不符合報(bào)告后,組織有關(guān)人員分析不符合產(chǎn)生的原因,制定相應(yīng)糾正措施方案,填寫完畢后交政工科。糾正措施報(bào)管理處分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,責(zé)任部門按規(guī)定的期限執(zhí)行糾正措施,由政工科組織審核組成員對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤,并驗(yàn)證糾正措施是否有效。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)報(bào)告管理者代表處理。

??? 4.7 有關(guān)審核(檢查)的所有記錄由政工科負(fù)責(zé)保存。內(nèi)審的結(jié)果由管理者代表和政工科提交管理評(píng)審。

??? 5 記錄

??? 5.1 內(nèi)審檢查表(CX-22-B01 )

??? 5.2 不符合報(bào)告(CX-22-B02)

??? 5.3 內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表(質(zhì)量)(CX-22-B03)

??? 5.4 內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表(職業(yè)健康安全)(CX-22-B04)

??? 5.5 內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表(環(huán)境)(CX-22-B05)

??? CX-22-B01內(nèi)審檢查表

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受審核部門

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審核條款

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面談人員及職務(wù)

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審核員

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審核日期

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序號(hào)

檢查事項(xiàng)

標(biāo)準(zhǔn)條款

客觀記錄

是否

合格

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